一、制度体系建设
1.1 配合部门负责人进行行业风控审计工作的标准化,建立和完善风控审计管理制度及流程体系,编制及修订风控审计手册,控制经营及管理风险。
1.2 推动风控审计体系在全行业的运行和落地,评估匹配性并予以适时优化。
二、内控审计
2.1 协助推动行业建立常态化内部稽核机制,促进各投资企业自查能力的形成,并组织行业内部管理年度稽核,发现问题持续改进。
2.2 协助开展行业内控规章制度的审计工作,提出规章制度完善及修改建议,审核及指导行业公司内控工作开展。
2.3 组织进行房地产开发建设过程中合同、招投标、工程、设计、签证、进度款、结算等专业版块的审计工作。
2.4 跟踪管理行业年度内控工作进度、重大风险措施执行情况及异常事项信息。
2.5 协助拟定专项审计检查方案,组织开展专项审计检查,及时发现问题并落实整改,提升内控审计及执行有效性,避免发生重大及系统性风险。
2.6 开展高管离任及任中专项审计工作。
任职要求:
1、5年以上房地产行业从业经验,具有从事合规、内控、风控审计经验。
2、掌握相应的房地产专业知识,了解企业制度、企业运作流程、风险管理要点、管控模式。
3、掌握相应的企业内部风险控制规范要求,熟悉企业内部稽核工作流程。
4、具备企业审计与企业管理理论功底,能带队完成专项审计工作。