职位描述
岗位描述:
1、负责管理内控合规部工作,搭建集团层面的内控合规体系,制定内控合规部工作内容及相关制度、工作程序和规范;
2、促进合规体系的建立,监督及提升合并财报框架下的会计信息质量,根据外部合规要求逐步完善公司合规性环境;
3、审核各项财务政策、制度的合规性,组织协调经营领域对管理体系文件的制定及后续维护;
4、参考业界认可的内控管理评价标准,搭建内控管理体系,确保符合外部监管需求;
5、根据战略管理需求,设计相关风险评估标准,并建立风险识别机制,推动相应风险管理的落实。
任职资格:
1、具有财务、审计、法律相关专业本科及以上学历,985、211知名院校优先;
2、具有大型会计师事务所部门经理/总监级别以上经验,擅长内控合规;
3、具备CPA、法律职业资格等相关资质者优先;
4、熟悉制造行业核算流程及相关政策法规,内控合规及风险管理相关知识储备丰富;
5、风险洞察能力及业务理解能力强,具有良好的逻辑能力及分析能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕