岗位职责:
1)配合主管制定集团及各分子公司内控管理体系、制度、流程并不断完善;
2)定期对公司主要风险进行综合评估,分析公司目前存在的主要风险,风险的严重性及相关应对方案,对关键控制点内控执行情况进行监督和检查;
3)独立开展运营专项调查,能深入理解公司经营活动中存在的关键风险和潜在问题,提出流程优化意见;
4)负责起草内控评价报告、风险评估报告,审计处理决定等文件;
5)收集、整理、装订、归档保管任期内控档案及有关资料,建立健全与内控制度相关文件档案;
6)负责维护内控工手册、内控测试、公司文控管理;
7)配合完成IPO内控审计和相关文件准备。
任职要求:
1)财务、审计相关专业,本科统招以上学历;
2)3年以上同岗位工作经验,上市公司工作经验优先考虑;
3)沟通良好,配合度高,有较高的职业素养;
职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、定期体检、员工旅游、周末双休、定期团建
职位亮点:国内光伏支架TOP3企业