岗位职责:
1.根据公司要求开展各类经营管理审计,包括审计方案拟订、开展审计外勤和审计事项沟通、撰写审计报告初稿等 。
2. 协助检查督促公司内部控制及风险管理体系建设与完善工作。
3. 开展相关经营单位(部门)业务绩效的考核工作。
任职要求:
1. 为人正直、责任心强,有良好的团队协作意识。
2. 211/985院校大学本科以上学历,审计、财务管理、会计、金融、土木工程、工程管理、计算机、法律等相关专业,已取得CPA、CIA、CISA证书者优先考虑。
3. 1-3年国内外大型企业内部审计监察、内控合规、风险管理工作经验,或国际、国内知名会计师事务所管理咨询、外审工作经历。
4. 具有较好的文字功底,较强的逻辑思维能力、分析研究和学习能力,较好的沟通协调能力。