职位描述
岗位职责:
1.负责制定内控评价、管理审计制度、工作流程,确保相关工作规范进行;
2.负责制定和管理内控评价计划、管理审计计划以及专项审计流程;
3.负责组织实施内控审计评价、管理审计、专项审计以及专项调研工作,独立撰写报告;
4.负责组织实施审计成果应用,审计整改跟踪以及综合审计评价;
5.负责组织实施审计案例编制及培训工作,提供专业咨询、建议等服务;
6.负责完善内控评价,管理审计模式、实施管理创新工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计等相关专业,拥有CIA\CPA执业资格优先录取;
2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、3年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;
4、良好的语言、文字表达能力,熟练运用 Office办公软件及财务软件。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕