任职要求:
1、5年以上四大会计师事务所或大型制造业审计管理经验,具有较好的综合分析及解决问题能力;
2、精通会计学、审计学;熟悉公司法、合同法、劳动法、会计法、税法、财务管理、风险管理;了解管理学、宏观经济学等;
3、熟悉会计电算化软件使用技能、办公软件使用技能、数据采集与分析技能、公文写作技能;了解谈判技巧和网络应用技能;
4、具备良好的沟通、协调能力。岗位职责:
1、组织研究并应用新的审计技术方法;
2、组织制定或修订审计管理制度及审计工作程序等,并督促、检查执行;
3、组织实施各项内部审计工作,包括经营业绩审计、财务收支审计、内控管理审计、任期经济责任审计、后续审计及其他专项调查等,负责工作质量与进度控制;
4、指导和协调子公司内审部门开展审计业务工作;
5、管理与协调外部中介机构对集团范围内各公司进行审计、评估、验资等工作。