岗位职责:
1、 拟定公司内部审计管理制度、审计流程,制订年度审计计划;
2、 负责组织对公司及子公司的内部控制制度的健全、完整性、合理性及实施的有效性进行检查、评估与监督,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出并改进意见;
3、 组织实施各类审计项目常规审计、专项审计、业务审计、内控流程审计等各项审计工作并出具内部审计报告;
4、 针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
5、 负责项目管理工作。
任职要求:
1、 本科及以上学历,审计、财务等相关专业;
2、具有上市企业审计实操经验,能够熟练运用审计基础理论和专业知识。