岗位职责:
1、建立和健全公司内部审计制度,制定内部审计流程及方法。
2、组织实施经营活动审计、内控流程审计、财务审计、投资审计、离职审计等各项审计工作,并出具审计报告和管理建议书。
3、针对各项审计工作的结果,出具整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的执行工作,推动完善公司的内部控制体系。
4、组织公司内控体系的设计与建设,及时发现业务经营中存在的潜在问题和风险,提出切实可行的建议,促进公司经营管理的改善和加强。
任职要求:
1、统招本科及以上学历,财务类相关专业,5年以上审计工作经验。
2、熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。
3、为人诚实正直,工作严谨负责,具有较高的组织协调能力。
4、能够快速适应业务语境,做事扎实稳重,能够务实地处理工作问题。
鼎信工作保障:
【靠谱工作:五险一金、丰厚年终奖、餐补房补、购房免息借款等】
【快乐生活:年会旅游、活动聚会、生日礼物、节日礼包等】
【关注健康:年度体检、营养三餐、拓展活动等】