岗位隶属:天康股份总部审计监管部
工作内容:
1、熟悉内部审计、内部控制、反舞弊管理制度,能够把控企业供产销业务流程关键控制点;
2、组织开展各类审计工作,并且根据审计结果监督天康各业务对审计发现的问题完成关闭闭环;
3、协助审计总监完成监督体系搭建,协助修订制度、完善审计工作流程等;
4、协助上级单位(国资委、审计部门等)对我公司审计的对接工作,填报上级单位要求的各类数据。
任职要求:
1、本科及以上学历,财经类、审计学专业毕业 ,必须持有中级审计师、注册会计师证书,10年以上工作经验,8年以上大型企业内部审计或公司年报审计主审工作经验;
2、具备较强的职业敏感性以及分析、解决实际问题的能力,能够承受工作压力,坚持原则;
3、具备有较强的组织、协调、沟通、人际交往能力;具有良好的团队协作精神,为人诚实可靠、品行端正;
4、善于学习,有发展潜力,同时积极参与其他相关专业资格考试或者获得其他相关专业资格优先考虑。
薪资待遇:
1、薪资待遇:国内同行业上市公司通用薪酬标准,基本工资+绩效+福利;
2、福利保障:国家各项法定福利待遇,五险一金、带薪年假等;
3、公司发展过程中配套适用的其他特色激励政策。