职位描述
岗位职责:
- 根据公司年度审计计划,开展内控审计,形成审计建议并跟踪整改落实。
- 审查公司政策、程序,识别其中风险点,对管理风险和运行效率提供改善建议。
- 对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案稽查。
- 负责集团内部反贪、徇私舞弊等行为的稽查;对集团所属各部门负责人任期内经济责任进行期中和离任稽查。
- 及时向审计经理通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交审计报告,在报告中作出合理分析并持续监控后续改善行动。
- 负责公司员工的举报、控告的调查核实,并按规定进行处理和答复。
- 负责组织内部控制的培训与宣传。
- 对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。
任职要求:
- 教育背景:本科及以上学历,财务、会计、审计、金融等相关专业。
- 工作经验: 2年以上审计相关岗位工作经验,有物业行业审计经验或单位内控审计经验优先。
- 知识技能:熟悉会计、审计、税法等法规政策,熟悉企业财务管理体系,具有较强的组织、协调、领导能力,能够指导和管理团队并协调各方合作。
- 素质能力:要求具有良好的沟通能力和分析思维能力,能够理性客观分析问题,及时发现和解决问题,具有较强的判断力和决策能力,能够准确判断和评估风险和内控状态。同时,要求具备高度的责任感和职业道德,能够维护企业利益和社会公共利益。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕