岗位职责
1、内控检查与审计工作 :
(1)日常内控检查:依据年度工作计划及相关制度规定,定期开展内控检查,全面评估流程制度执行情况,精准识别管控体系潜在问题,提出针对性改进建议。负责与相关部门进行意见交换,制定整改方案,并全程督促、跟踪整改进度,确保问题得到有效解决。
(2)专项审计与调查:负责公司各类专项审计及监察举报或问责事项调查,参与项目计划制定、现场实施、意见交换、报告出具、整改闭环,能独立撰写审计报告初稿。
2、制度流程审核与完善 :协助各职能部门梳理完善部门相关制度与流程,积极配合建立构建内部风险防控管理体系。
3、合同审核与内控支持 :负责合同重要条款审核,为业务部门提供内控支持。
4、其他管理工作 :根据部门安排,配合审计机构实施其他管理工作。
任职要求
1. 教育背景:本科及以上学历,财务、审计或法律相关专业。擅长内部审计管理及审计业务流程、程序,具备扎实的专业理论功底。
2.工作经验:拥有2年及以上财务、审计工作经验,有医疗行业工作经验者优先考虑。
3.专业证书:持有注册内部审计师(CIA)、中级审计师等相关行业证书者优先。
4.个人素质:
(1)悟性与学习能力:悟性高,能迅速理解复杂业务流程和风险点,灵活应对各类工作挑战,快速掌握新知识、新技能,不断提升自我。
(2)专业素养:具有专业的审计工作素质,数据分析能力强,具体较强的逻辑追溯能力,跨部门沟通能力出众,有较好的报告文字书写能力,抗压能力强。