职位描述
岗位职责:
1、 负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案。
2、 组织实施内部审计工作并作出审计报告,提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实情况。
3、 负责公司相关制度收集、归档、审核相关内控制度的健全性、合理性、有效性,编制内控审核报告。
4、 负责对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈,协助完善公司内控体系,对公司内部控制制度的执行情况进行监督检查。
5、 对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计。
6、 负责审计资料作出证据搜集及分析,以评估企业财务状况,就资料及一般公认准则之间的相关程度作出结论及报告。
任职要求:
1、 本科及以上学历,10年以上审计工作经验,抗压能力强,心理素质强大,能够承压。
2、 学习能力强,保持学习的积极性。
3、 注重细节,谨慎细心。
4、 有良好的工作习惯,工作有条理。
5、 了解相关法律法规和标准。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕