岗位内容:
1. 组织和实施年度内部审计计划,确保符合相关法规和标准
2. 监督完成外部审计工作
3. 评估公司的财务和管理风险,并提出改进建议
4. 督促并跟进审计结果的整改落实情况
5. 撰写审计报告,向高层管理层汇报审计发现和解决方案
任职要求:
1. 具备相关领域本科及以上学历,至少拥有中级会计职称,拥有CPA证书/审计师/律师资格证书者优先
2. 至少3年内部审计经验和1年以上管理经验
3. 熟悉会计、金融、税收等相关法规和标准
4. 能够独立思考,分析和解决复杂问题
5. 出色的沟通能力和团队协作精神