岗位职责:
1、负责公司的审计工作;对财务收支计划、账簿、报表等有关文件资料查阅和分析;
2、检查资金、资产管理及使用情况;可独立开展过程审计或专项审计;
3、完善公司有关内部控制、内部审计相关的规章制度及工作流程,保证内控及内审工作规范有序进行;
4、对审计发现问题整改落实情况进行监督检查;
5、跟踪经济活动情况,防错纠弊;对物资、采购、招标、销售、对外投资及内控制度等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督;
6、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、学历要求:本科及以上学历,经济类、会计类、审计类、法律类专业优先。
2、资格要求:熟悉内部审计工作。
3、工作经验:从事内部审计两年以上,或从事会计专业工作五年以上。
4、个人素质:思想乐观,积极向上,学习能力强,身体健康,思路开阔、成熟,具有较强的判断和分析能力,能够客观的观察事物,逻辑思维缜密,能够抓住重点,善于总结。