岗位职责:
1、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计工作;负责开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计;负责开展反舞弊的宣传、培训及执法监察;负责开展重大违规违纪的事件调查并依据公司制度对责任人执行处分;参与公司重要经营活动,按审计作业程序开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能。
2、协助受审核方制订由审核结果引起的纠正措施,并跟踪以验证纠正措施的有效性。需要遵守有关的审核要求,传达和明确审核要求,并将审核发现整理成书面文件,向总经理报告审核结果。
3、全面负责评估公司内部控制制度与流程设计与执行方面的合理性和有效性,促进内控体系的建立与完善;参与公司内部管理工作:协助完善、修订内部审计管理标准规范审计工作作业流程;根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交总经理审阅。严格执行公司的各项规章制度、工作流程和工作要求,遵守内审流程规范。
4、负责开展财务审计工作,包括但不限于对对外投资、关联交易、资产购置与处置、销售采购业务等经营业务的审计。
5、定期进行合同评审;定期对在建项目的工程造价资料进行抽查:负责每月付款申请的审核把关;对以往材料采购价的整理归档并进行分析整理。项目完工后内审资料审核及原件的保管。各项内审数据的登记、分析整理及定期通报。
6、根据公司的发展及业务需要,进行整体税务筹划,制定税务计划,实施筹划方案,优化公司的税务环境:负责组织、配合公司各项重大的税务工作;为公司经营活动提供相关税务咨询意见,解决涉税疑难问题;日常账务处理、报表报税等工作。
7、完成领导交办的其他工作。
任职资格:
1、财务、审计、经济学、管理学等相关专业,本科及以上学历,具备会计师或审计师中级及以上职称,CPA或 CIA 资格证者优先;
2、五到八年内部审计、税务管理工作经验,有四大会计师事务所经历、税务师事务所从业经历或大型企业内审经验者优先;
3、熟悉审计和财务税务专业理论知识,熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程,熟悉财经法律法规、税法合同法等,熟悉企业内部管理环节的控制要点,了解审计领域发展趋势掌握国际内控理论和方法;
4、具备很强的原则性,良好的职业素养与品德操守;较好的团队合作精神;较强的沟通表达能力和理解、协调能力;
5、强有力的项目计划和执行力,能推动问题的识别、诊断和解决通过有效的跨部门协作机制推动治理和管理持续改进。