职位描述
岗位职责:
搭建外销内控稽查、管理机制,完善业务流程,植入风险管控点
1、制度体系:搭建内控框架体系,完善海外风险管理制度,拟定和完善内控制度\流程\标准操作手册,守牢财务底线
2、内控稽查:高效识别、分析和应对风险(应收、存货、资金),发现问题或风险点,总结归纳成自我改进方案;检查内控制度在公司是否有效执行,保证资产安全、完整性
3、 IT流程:风险管控点植入SAP,CRM等业务系统,落实IT自动化
4、飞行检查:海外销司出差进行内控稽查,并提出改善管理意见并闭环
5、管理建议:关注效率与风险的平衡,为各业务部门提供日常经营的内控服务,及时向管理层和业务部门反馈,提出流程优化建议。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业
2、工作责任心强,能主动、积极完成所分配的工作,具有廉洁公正、公私分明、保密意识比较强的品质
3、审计/风控/内控/内审相关工作经验3年以上,有应收存货项目经验优先
4、熟练使用相关办公软件(Excel、SAP等),熟练使用基本函数、图表趋势图等制作
5、具备良好的沟通和团队协作能力、注重工作跟进及闭环
6.能够无障碍地进行英文交流,接受出国出差
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕