职位描述
岗位职责:1.协助部门负责人建立健全公司审计管理体制机制,研究制定公司审计管理规章制度;
2.参与部门工作规划的拟定和年度审计工作计划的编制工作;
3.负责具体审计项目的组织实施;
4.根据不同审计项目类型,制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作;
5.做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作;
6.负责审计工作底稿的编制、复核工作;检查、评价审计证据的真实、充分、有效性,审计结论的适当性;
7.负责审计报告的编制,并提出适当的审计建议;
8.推动各类审计建议的整改落实;
9.开展上级审计机构和部门负责人交办的其他工作。
其他条件:1.熟练掌握审计、会计、财务、税务、经济、金融、工程管理等相关知识,熟悉内部审计标准、程序和方法;
2.熟练掌握审计、内控的相关理论知识与工具方法,并能结合公司业务特点灵活应用;
3.持有中级会计师、中级审计师以上职称,持有注册会计师或高级会计师、高级审计师职称优先;
4.具有5年以上工作经验,其中有2年以上大型企业、国有企业、地产开发或者工程施工类企业内审工作经验者优先;
5.具备良好的协调沟通能力,能充分调动横纵向资源,处理好与被审计对象、与各有关部门的关系,以保证信息的快捷传递和充分交流,保障工作目标顺利达成;
6.具备良好文字表达能力,对审计中发现的问题,能分析问题的根源并提出合理化建议;
7.具备良好的工作目标分解、计划过程管控能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕