岗位职责:
1.建立、健全审计管理相关制度和流程,确保审计相关工作规范化和标准化;
2.编制年度审计计划和审计预算,根据工作计划,组织组织实施财务审计、管理审计等工作;
3.根据审计报告,组织相关部门进行整改,并对整改情况进行检查和复核;
4.负责对公司内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行检查和评估;
5.负责制定和实施公司内部的反腐倡廉政策和措施,提升员工的廉政意识和行为准则,确保公司的运营符合道德和法律要求;
6.研究和制定公司廉政能力建设的相关政策和程序;
7.参与对损害公司利益的舞弊,滥用职权、渎职等违规违纪行为的调查。
任职要求:
1.本科及以上学历,财会类、法律类、公共管理类相关专业优先;
2.具有三年以上廉政审计相关领域工作经验吧;
3.具备财务会计、内部控制、审计等相关专业知识,掌握国家审计相关政策法规、审计方法及程序;
4.拥有中级审计师证书优先;
5.具备优秀的沟通和协调能力,能够与各级员工和管理层进行有效的沟通。