职位描述
职责描述:1、负责公司内部审计体系的规划并组织实施,确保内部控制措施和程序的完整性和有效性。2、组织制定年度内部审计计划,对公司的经营管理开展各项审计监督检查工作,并对整改事项进行跟踪管理。3、建立健全审计制度体系、审计业务规范和审计工作流程,制定和完善审计管理及内部控制制度。4、总体掌控审计项目进展,指导部门人员开展工作,对部门人员进行培训和绩效提升。5、审核审计报告,就重大问题向相关领导报告;针对审计发现问题,同相关部门及领导进行沟通,为公司整治和风险控制提供补救指导和纠正措施,促进问题有效整改。6、定期向公司领导和董事会审计委员会汇报内审进度、发现的重大问题和风险,以及纠正措施的执行情况,并提供有关财务管理、内部控制管理等方面的专项建议,提高公司综合管理水平,发挥审计职能作用。7、接受部门内部和外部的咨询,提供专业意见。8、评价公司的内控情况,协助配合外部审计,以保证外审时重大风险零发现。9、主持审计委员会和监事会日常工作。 任职要求:大学专科以上学历,财务、审计、经济等相关管理专业。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕