3千-6千
采石河路1944号
在财务总监领导下负责:
1、内部控制:根据公司战略和管理目标,组织建立和实施内部控制体系。一是组织完善内部控制手册、内部控制制度等;二是组织进行内部控制手册、制度的培训;三是定期或不定期测试公司各业务线内部控制流程执行有效性,并持续改进和优化;四是进行公司内部控制自我评价工作,出具内控自我评价报告,并监督内控整改落实工作。
2、专项审计:对业务、财务的重大事项或异常事情进行审计,出具内部审计报告。
3、参与并监督公司大宗物资采购、投融资、工程项目、项目招投标、资产转让等重要经济活动;
4、风险防范:对重点业务线进行风险评估,根据需要出具风险管理、内控评价报告。
5、定期对各分支机构进行专项审计和专项检查;
6、协助财务部门配合外部审计机构和部门对公司的审计工作;根据外部审计要求,提供相关内控与内审资料。
7、领导安排的其他与内控相关的工作
任职要求:
1、审计、会计、财务管理或相关专业;具备CPA或CIA资格者优先考虑;
2、大中型制造业企业内部审计/内部控制/流程优化等3年以上工作经验,具备独立开展内控管理相关工作的能力。
3、熟悉财税法规、审计程序和企业管理;熟悉金蝶云星空ERP系统操作和流程。
4、具有较强的数据处理、文字表达、分析问题、解决问题的能力,较强的沟通能力;
5、具有良好的职业道德,较强的事业心、责任感和团队协作精神;能客观、公正处理工作中的问题,善于听取各种意见,为人正直无个人不良行为记录。
6、熟练使用包括VISIO软件在内的各项办公软件。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕