职位描述
岗位职责: 1. 制定和执行审计计划,确保审计工作的准确性和及时性。 2 . 评估公司的内部控制系统,识别潜在的风险和问题,并提出改进建议。 3. 与其他部门合作,确保审计工作与公司目标和战略相一致。 4. 对公司管理层或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计。 5. 对各职能部门开展履职情况审计,提出业务流程诊断优化及提升绩效管理建议。 6.根据公司运行情况实施各类专项审计及调查。7 与外部审计师协调,以确保内部和外部审计的一致性和高效性。
任职要求: 1. 本科及以上学历, 会计、财务、审计、工程经济类等相关专业,具有5年以上相关工作经验的。 2. 熟悉相关法规、政策和标准,如会计准则、税法等。 3. 具备良好的沟通和协调能力,能够与不同层级的员工有效合作。 4. 具备分析和解决问题的能力,能够快速识别问题并提出有效的解决方案。 5. 熟练使用办公软件和审计软件。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕