职位描述
岗位职责:
1、配合主管建设、健全并完善公司内部审计管理体系、制度及流程,并保障执行落地;
2、制定年度内部审计工作计划,落实具体内部审计工作,按审批决策程序组织实施;
3、对公司内部合规管控体系的设计、运行、缺陷整改情况进行监督,及时形成整改提升报告;
4、独立开展业务专项调查,能深入理解公司经营活动中存在的关键风险和潜在问题,提出流程优化意见;
5、负责起草内控评价报告、内部审计报告等文件,提出改善建议,并跟踪监督整改措施的执行情况;
6、协助建立健全反舞弊机制,关注并检查可能存在的舞弊行为;
7、收集、整理、装订、归档保管任期内控档案及有关资料,建立健全与内控制度相关文件档案;
8、负责维护内控手册、内控测试、公司文控管理;
9、完成上市公司内控审计和相关文件准备。
任职要求:
1、财务、审计相关专业,本科统招以上学历;
2、3年以上同岗位工作经验,上市公司或事务所工作经验优先考虑;
3、沟通良好,配合度高,有较高的职业素养;
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕