1.日常采购预制发票的审核、过账;
2.财务系统付款流程审核;
3.系统进项税额与发票金额的核对;
4.发票红字信息表入账;
5.进项发票登记及系统操作;
6.资产台账登记付款明细;
7.应付账款发函及对账;
8.会计凭证打印;
9.完成上级领导指派的其他专项工作。
【岗位要求】
教育程度:本科及以上学历、财务、金融、经济学等相关专业;
相关经验:有相关工作经验者优先;
专业能力:能够熟练使用各种办公软件,负责、谨慎、勤奋、注重细节,熟悉SAP系统;
通用能力:较强的人际关系和沟通能力,具备团队合作精神,积极向上,能在压力下工作。