岗位职责:
1. 参与制定公司各项内部审计制度、内部审计SOP、内部审计管理办法;
2. 制定审计方案,根据审计工作开展情况,编写审计工作底稿;
3. 负责资金模块内部审计工作:包括不限于大额资金支付的合规合理性、附件的完备程度;未达账项的处理跟进情况等工作的评价;
4. 负责工程模块内部审计工作:包括不限于工程结转的及时性、长期未决算工程的原因调查及后续措施的评估、阶段验收及阶段付款的合理性审查;
5. 负责招标模块内部审计工作:包括不限于招标流程的合理性、评标结论的合理性等合规性事后审查;
6. 负责总账税务模块内部审计工作:包括不限于会计账务处理的准确性,报表出具的时效性、税务风险事件的处理、高企申报进展等工作的评价;
7. 负责资产成本模块内部审计工作:包括不限于现场存货管理情况、不合格物料的处理、存货盘点工作的开展情况;
8. 协助上级完成公司流程体系建设、方案制定、流程优化、评审等工作;
9. 负责流程、制度、表单模版等具体标准化文件的制定、修订、发布、变更工作;
10. 定期收集业务部门执行流程过程中的问题反馈、信息整理及分析归集工作;
11. 与IT部门及时对接财务部业务需求,完成流程信息化落地;
12. 开展日常流程执行情况检查,跟进流程问题的解决和完善;
13. 对部门内的制度流程定期评审;协调各部门的制度流程更新、修订工作;
14. 适时开展公司业务流程、数据流程问题的专题研究,并形成研究报告;
15. 执行领导安排的其他工作要求。
任职要求:
1.本科及以上学历,财经类相关专业;
2.3年及以上相关工作经验,具备财务体系两个模块岗位工作经验;
3.有较强的问题与分析解决能力、团队合作、创造性高效执行能力;
4.需要有较强的沟通协调能力、应变力、关系建立能力;
5.具备初级及以上职称。