岗位职责:
1、协助上级推进和完善内控管理体系建设;
2、执行公司制度与流程的事前审阅及执行有效性检查,支持公司内控政策和内控措施的有效执行;
3、协助编制和更新所属版块风险控制矩阵并测试,识别控制薄弱环节并协助各部门进行提升优化;
4、协助编制所属版块内部控制检查计划,实施内控检查工作,跟进内控设计与执行缺陷整改措施的落地执行;
5、协助所属版块风险识别,协助风险管理项目的实施;
6、协助推进所属业务版块内控管理的“数智化”;
7、配合内外部的审计工作;
8、协助所属版块内控培训工作,并支持集团内控培训工作;
9、向所属版块提供内控事务日常咨询;
10、其他公司发展需要或上级安排的内控管理工作。
任职要求:
1、本科或以上学历,计算机、审计、财会、法律或相关专业优先;
2、认同公司文化和价值观,严谨细心、逻辑性强,有较强的学习、沟通和团队合作能力;
3、能够接受适当的出差;
4、熟练使用office软件