职位描述
工作内容:
1. 财务合规审计:审核账务收支、凭证报表、资产往来的真实性与合规性,核查财税制度执行情况,杜绝财务违规、数据失真问题。
2. 内控流程管控:梳理资金、采购、报销、资产管理等核心内控流程,排查流程漏洞与管控缺陷,评估内控制度落地有效性并优化完善。
3. 专项审计核查:开展费用、资金、采购、离任、税务等各类专项审计,核查大额异常交易,排查舞弊、资金、税务各类经营风险。
4. 问题整改闭环:梳理审计发现的全部问题,下达整改要求,全程跟踪整改进度、核验整改成效,督促所有问题闭环落地。
5. 审计管理与汇报:整理归档审计底稿与档案,定期输出审计工作报告、风险分析,配合外部审计对接工作,完成上级交办的其他内审相关事务。
任职要求:
1.财务、会计、审计等相关专业,统招本科及以上学历;
2.持有中级会计师、CPA、税务师或CIA(国际注册内部审计师) 资格者优先
3.有5年及以上工作经验,其中至少3年事务所(会计师事务所或内审事务所)审计经验;有带队完成过全流程审计项目(从计划到报告)的经历
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕