职位描述
1、建立健全有效的内部控制体系,并推动内控制度、权限体系、风险监控、内控评价工作的落地实施,确保风险管理的有效性;
2、基于业务流程、财务流程和数据链路进行多方面风险排查梳理,形成业务全面、多维度的数据分析思路,具有完整的思考逻辑;
3、根据业务特点制定年度稽核计划,通过项目稽核,识别业务中的风险,并对风险程度进行评估,协同监督业务方处置识别的业务风险,把风险控制在可接受范围内;
4、通过稽核检查,结合识别的风险,反推内控体系的有效性和可落地性,并根据实际业务情况进行完善。
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以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕