岗位职责:
1、 制定集团年度审计计划并提交上级审核;
2、完善集团审计管理制度和管理规范要求,能够对本部门管理提出建设性意见;
3、负责组织集团年度审计计划的按时推进,组织公司离任审计、工程审计等专项审计;
4、 跟踪审计小组成员工作进展情况,复核审计小组成员的工作内容,确保审计工作的完整、准确;
5、 编制审计报告,跟踪审计问题改善结果,推动内部控制系统建立健全;
6、负责下属及审计小组工作的审核、培训、管理、考核、绩效面谈及帮扶等工作;
7、就审计小组工作内容与被审计方沟通协调的工作
8、积极配合集团其他职能部门和各项目公司相关工作,并完成领导交代的其他工作。
任职要求:
教育背景:
专业:法务、财务、审计相关专业,本科及以上学历
经验要求:
3年及以上内部审计工作经验,至少一次独立完成内审项目计划实施跟踪的实践经验
技能要求:
(1)熟知国家有关的法律法规和政策;
(2)具备专业的审计知识,具有相关专业职称证书优先;
(3)具备较好的组织协调和沟通表达能力;
有C1及以上等级驾照,驾龄超过1年。