工作职责:
1、内部审计
(1)根据公司的财务管理制度及其他相关内部管理制度、公司的具体情况,起草内部审计规章制度;
(2)编制公司年度内部审计工作计划,制定具体的内部审计工作方案;
(3)开展内部审计,对财务控制体系和实操运行的合规性、效率效果进行专项检查并整改跟踪;
(4)出具内部审计报告。
2、合规管理
(1)参与建立、健全、完善公司合规体系;
(2)参与对公司重要决策、重点项目等进行合规审查和评估;
(3)协助开展企业规章制度运行状况的检查和跟踪改进;
(4)针对重要风险事项,进行调研、审查,撰写调查报告。
基本要求:
1、本科及以上学历,审计学、财务会计等相关专业;
2、具有一年以上的相关工作经历或在校期间专业实习经历,熟悉内审、合规体系相关知识,熟练使用计算机办公软件;
3、中共党员;
4、具有较强的沟通协调和分析判断能力,遵守职业道德,保持独立性和客观性;逻辑思维和专业表达能力突出,有志于在内控内审专业长期发展。