1万-1.5万
中国十五冶中色正元项目经理部
1.主要职责:
(1)内外部审计
a.财务审计
-负责组织或参与组织公司年度财务决算的审计工作。
-负责对公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督。
-负责协调配合政府审计、社会审计、财税部门等单位的审计检查工作。
-负责对审计中发现的问题提出处理意见或改进建议。
b.管理审计
-负责检查公司各项制度、流程设立的合理性,检查与经济活动有关的内部控制、公司财务规章制度的执行情况。
-负责组织对企业主要业务部门负责人进行任期或定期经济责任审计,并客观评价工作业绩。
c.专项审计
-负责对公司的基建工程和重大技术改造、大修等的立项、概(预)算、决算和竣工交付使用进行审计监督。
-负责定期开展党费专项审计工作,检查其收入和开支情况,确认是否合理使用。
-负责对公司物资(劳务)采购、产品销售、工程招标、对外投资及风险控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。
(2)内部控制
-负责对公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈,对企业有关业务的经营风险进行评估和意见反馈。
-负责对公司的经营绩效及有关经济活动进行监督与评价。
-负责建立内部控制评价档案,做好内控评价资料立卷归档工作。
(3)违规责任追究
-负责与相关部门共同审计违反财务纪律或严重损坏公司利益的行为。
-负责公司经营投资责任追究工作,包括对公司经营管理有关人员违反规定,未履行或未正确履行职责,造成国有资产损失或其他严重不良后果的责任追究、责任认定(资产损失认定)、追究处理等工作。
2.基本任职资格条件:
(1)基本要求:政治立场坚定。
(2)学历要求:本科及以上学历,审计、财务相关专业。
(3)工作经验:工作三年以上,具有律所工作经验,年龄不超过40周岁。
(4)政治面貌:中共党员优先。
(5)个人品质:忠诚企业,廉洁自律,责任心和事业心强,抗压能力强,具有良好的个人品质和职业操守。
(6)能力素质:思路清晰,善于沟通,原则性强,保密意识强。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕