8千-1.1万
新发展科创大厦
一、岗位职责:
1.负责拟定并完善审计制度和工作流程,参与制定企业年度内部审计计划;
2.负责根据年度内部审计计划和董事会管理需要,进行审计工作并出具内部审计报告;
3.负责督促被审计单位审计问题的整改与落实,定期开展跟踪检查;
4.负责做好审计资料和档案的保管和归档工作;
5.协助上级监督部门和外部审计单位相关工作,推动外部审计与监督工作顺利开展。
6.参与集团内部控制体系建设,对内控体系建设情况进行分析与评估,提出改进建议,完善公司内控体系;
7.负责公司其他审计相关工作。
二、任职能力要求:
1.本科以上学历,审计、财务管理、会计或内控合规等相关专业:
2.具有会计师、审计师等中级或以上职称或CPA.CIA等相关资格者优先考虑:
3.5年以上审计工作经验,有国有企业内部审计(经责审计和财务审计)工作经验/内控合规工作经验/会计事务所项目审计经验者优先;
4.具备良好的企业内部控制风险管理与风险识别知识,熟悉国家财经法规、审计准则和内部控制标准;
5.具备良好的数据分析能力和逻辑思维能力,能够独立完成审计任务;
6.具有良好的团队协作能力、人际沟通、语言表达与组织协调能力,能够与名部门有效沟通并协同工作;
7.熟练使用常用办公软件和财务软件。
8.CPA/中级会计师/中级审计师
三、薪资待遇和福利:
1.本职位薪资将根据您的经验和能力而定;
2.我们提供完善的福利体系,包含法定福利、公司福利与补充福利两部分:
①法定福利:五险一金,由集团按照国家规定及规章制度为员工缴纳;
②公司福利与补充福利:带薪年假、带薪病假、年度体检、提供餐厅/餐补、企业年金、过节费、员工生日会、办公场所的茶歇间、图书角、健身房等等;
3.公司致力于打造学习型组织,鼓励员工不断学习并提供丰富的培训及发展机会。
公司将为您提供具有竞争力的薪资待遇和广阔的发展空间,我们真诚欢迎有志之士加入我们的团队,共创美好未来!
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕