职位描述
1、 建立健全公司内部审计制度、审计工作流程;
2、 根据公司经营发展要求制定年度审计计划、制定审计方案,组织实施项目审计工作;
3、 对审计发现的问题提出改进建议并监督整改落实;
4、 编制审计报告,对审计过程中发现的问题进行风险评估,提出改进建议或处理意见,并监督整改落实。
5、 协助进行公司内控制度及流程的梳理及优化;
6、 负责整理、归档内部审计资料,管理审计档案。
任职要求:
1、教育背景:本科及以上学历;审计及财务相关专业;
2、工作经验:5年以上相关工作经验,独立实施过审计工作;
3、素质要求:原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,有较强的逻辑分析能力、执行能力及写作能力,抗压能力强。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕