内部审计经理
职责一
协助建立健全集团的审计体系,参与制定和维护集团内部的审计制度,全面负责集团的审计工作
职责二
制定集团的核算制度,加强内部的监控流程
职责三
监督集团各项财务制度的执行情况
职责四
审核集团内部各部门是否依照制度执行工作,对于未按照制度规定执行的部门给出处理建议
职责五
核查集团内部各制度之间是否存在重合,内容是否冲突,并向集团提出能够促进管理改善的建议,提升集团的风险防范能力
职责六
组织对公司各项财务收支进行审计,定期审核财务部的账实是否相符,财务进款出款是否合理,是否按照规范流程操作,能够站在财务角度给予合理化建议,为公司运营提供支持
职责七
负责团队成员的能力提升与教育训练;
职责八
完成上级交办的其它工作。