职位描述
一、岗位职责:
(1)协助完善公司的内部控制体系和业务流程梳理,开展内部审计,组织配合外部机构开展专项审计,监督审计问题整改落实;
(2)协助完善公司风险体系的搭建,识别、评估、监督,控制公司运营中的各种风险,确保业务流程合规;
(3)完成上级领导交办的其他工作。
二、任职要求:
(1)硕士研究生学历;审计、财会或法律类相关专业;
(2)年龄原则上30周岁及以下,具有内控、内审或风险合规2年以上工作经验优先;
(3)具有审计类证书或法律类证书优先;
(4)熟悉内控、内审或风险合规相关专业知识、工作流程和方法。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕