职位描述
岗位职责:
1、参与部门建设,协助领导做好工作计划,协助公司内审管理体系的建设和维护;
2、组织开展公司各项业务的风险调查及评估工作,及时提出相应的改善建议;
3、协助领导评审审计方案并组织各项审计工作的开展,出具审计报告;
4、组织各类举报投诉事件进行调查,并出具调查或监察报告;
5、独立完成各类专项审计工作并提出有效的整改建议;
6、完成临时交办的任务。
岗位要求:
1、本科及以上学历,审计、财务或计算机相关专业,有法律背景及监察经验的优先考虑;
2、从事制造生产企业内部审计相关工作3年以上,熟悉各业务流程及关键风险点,并能深入开展工作;
3、具有丰富的风险防控工作经验,掌握风险识别、分析及评估技能,熟悉内控管理体系,具有内控体系建设(或内控手册编制)经验,并有良好的业务感知和理解能力;
4、逻辑性强,具有良好的文字表达及沟通能力、敏锐的风险判断及规避意识;
5、熟悉SAP、MES等管理系统并能熟练运用者优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕