1.负责应收款凭证的录入;
2.及时完成各月应收账款的对账和未达账的管理工作;
3.做好客户往来账的管理及督促销售经理进行账款催讨:
4.及时完成应收账款相关各种报表的填制及分析工作;
5.及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作;
6.对销售合同执行情况进行跟踪管理,对每个客户的往来建立台账管理;
7.每月结账后,整理打印应收凭证及其附件资料,检查凭证是否连续且装订成册;
8..协助上级整理各项所需表格、台账及纸质资料及上级领导安排的其他工作;
9.找出政府及其他外部所需财务资料将其整理好交给上级审核;
10.预收账款的核对整理:
11.做好总账与明细账的对账,保证账账相符。
职位福利:餐补、年终分红、全勤奖、加班补助、包吃、包住、绩效奖金、年轻化团队