职位描述
【工作内容】
- 负责公司内部审计工作,包括但不限于财务报表审计、业务流程审计及内部控制评估;
- 制定并执行审计计划,确保审计活动符合相关法规及公司政策的要求;
- 对审计发现的问题进行深入分析,并提出改进建议;
- 编制审计报告,向管理层汇报审计结果及建议;
- 协助外部审计机构完成年度审计工作,提供必要的支持与资料;
- 定期对公司的风险管理状况进行评估,提出改进措施以降低潜在风险。
【任职要求】
- 拥有会计、审计或相关领域的大专及以上学历;
- 具备良好的沟通技巧和团队合作精神,能够独立开展工作并处理多任务;
- 熟悉中国会计准则、国际财务报告准则及内部审计标准;
- 优秀的分析能力、问题解决能力和书面表达能力;
- 有责任心,注重细节,具备良好的职业道德和保密意识;
- 不限工作经验,但有相关行业经验者优先考虑。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕