(一) 岗位职责:
(1)负责监督、审查公司经济业务及财务体系建设工作;
(2)负责对公司财务处理合法合规性进行审计评价,提出整改建议并监督落实、跟踪复检;
(3)根据安排,组织开展各项专项审计调查取证,撰写审计报告及上报审计结果;
(4)负责编制、归类、整理审计资料,协助编制审计工作底稿;
(5)负责与被审计单位协调处理有关业务问题;
(6)领导安排的其他工作。
(二)任职要求:
(1)本科及以上学历,财会、审计专业,研究生以上者优先;
(2)年龄35周岁以下(1985年(不含)以后出生),特别优秀者可放宽至40岁;
(3)中共党员优先;
(4)熟悉财务或审计流程,掌握各类办公软件及财务软件应用;
(5)具有2年以上财务或审计工作经验或会计师事务所工作经历,具有注册会计师资格证者优先;
(6)具有良好的沟通和协调能力,身体健康,吃苦耐劳。
职位福利:工会福利、五险一金、绩效奖金