岗位内容:
1。制定和执行审计计划:要协助上级制定及优化审计、内控相关制度流程,严格执行公司相关制度及规定,并按照计划执行相应的内部审计工作,撰写审计报告。
2.编制年度审计计划及审计项目工作方案,并组织实施财务及经营活动审计、债权债务审计、资产管理及安全审计、内控审计等定期审计。
3.按计划执行各项审计工作,包括供应链及销售审计、资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计,并撰写审计报告。
4.组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动,及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见。
4.内部控制和风险管理:协助建立和完善公司内控制度和流程,完善公司风险管理体系。制定财务等流程审计标准及作业流程,建立风险预警系统等。
5对公司各业务循环的内部控制进行审计,检查是否有完善并支撑业务发展的内控制度及各项流程制度是否得到有效执行。
任职资格:
1.财会或审计相关专业本科及以上学历。
2.具备3年以上内控审计高管工作经验,或有大型会计师事务所审计经验者优先。
3.制造业审计部门经理以上工作经验。