岗位职责:
1、根据公司要求具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;
2、及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见,协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系;
3、按照职责分工,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价;
4、对审计问题的整改实施跟踪,编写后续审计报告;
5、负责审计资料立卷归档工作;
6、参与其他审计日常工作。
任职要求:
1、本科以上学历,经济类相关专业,英语听说读写流利;
2、持审计师证、中级会计师证、CPA或CIA证书优先;
3、三年以上会计事务所审计或大中型企业内审或财务工作经验;
4、熟练使用办公软件及ERP系统,能够独立进行财务审计并出具审计报告。