职位描述
岗位职责:
1、根据公司经营管理、财务管理制度及流程,起草、编制公司内部审计制度、流程;
2、根据公司战略需求,完成年度审计目标的拟定,并制定审计计划,对公司所属各部门内部控制审计工作;
3、带领部门根据审计计划实施审计项目工作,达成审计目标;
4、审计后期跟进及监管改善进度;
5、其他集团重大项目工作安排。
要求:
1、本科及以上学历,法律、财会、经济等专业毕业;
2、具有审计同级别岗位3年以上工作经验,拥有制造型企业审计工作背景优先考虑;
3、曾涉及期货方向审计工作经验优先考虑;
4、性格耿直,坚持原则,专业知识扎实,沟通能力及抗压能力较好
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕