职位描述
岗位职责:
1 、执行内部审计部门的日常工作,包括审计计划和审计程序,确保审计工作的顺利进行。
2、组织和实施对公司各部门、业务流程及财务报表的审计工作,包括但不限于财务报告准确性、资产管理、风险管理等方面。
3 、跟踪审计发现的问题,确保问题得到及时整改,并定期对整改情况进行复查和报告。
4、 与外部审计机构保持良好的沟通与合作,提供必要的审计资料和支持,确保外部审计工作的顺利进行。
5、协助上级培训和指导审计团队成员,提升团队的专业能力和工作水平。
任职资格:
1、 本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业优先。
2 、具备3年左右内部审计或相关领域工作经验,熟悉企业内部控制体系和风险管理流程。
3 、熟悉国家相关财务、税务、审计法规及政策,具备较强的政策分析和解读能力。
4 、具备良好的沟通能力和团队协作精神,较强的分析能力和解决问题的能力,能够与公司各部门保持有效沟通,并协调解决审计过程中出现的问题。
5 、具备良好的职业操守和保密意识,能够坚守职业道德规范,维护公司利益。
6、 熟练使用财务软件、审计软件和办公软件,具备基本的英语读写能力。
7、 有上市公司内部审计工作经验或注册会计师、审计师等相关职业资格者优先
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕