【岗位职责】
1.具体实施审计工作,认真执行审计法规,编制审计工作计划,协助开展审计工作。
2.按照审计程序实施审计工作,落实审计方案,检查审计证据,使其充分支持审计建议和审计发现。
3.保管审计工作底稿,审核并上报审计报告征求意见稿,报告批准后按审计决定督促被审计单位落实。
4.整理审计档案,在审计任务完成后及时归档,保管、移交审计档案。
5.按照年度监管计划,具体实施对监管企业监管检查工作,并督促落实整改。
6.负责对集团本部及下属企业内部控制的健全性、有效性进行检查、监督和评价。
7.负责对下属企业内部审核、风险控制工作职工业务指导。
8.遇到重大事项及疑难问题及时向部门经理汇报,并提出处理办法和建议。
9.对制度执行中存在的问题予以及时反馈,提出完善建议。
10.负责具体实施一级子公司企业负责人履职待遇及薪酬考核事宜。
11.按要求向上级监管部门报送表格、文件。
12.负责本部门日常工作亮点的采集、编写,并按时报送新闻稿件。
13.按时完成领导交办的其他相关工作。
【任职要求】
1.35岁以下(1990年1月1日以后出生)。
2.本科及以上学历,审计、财务相关专业且具有中级及以上相关专业技术职称。
3.具有3年及以上审计、财务岗位相关工作经验;参与过审计项目,了解国家有关政策方针、监管政策;熟悉企业内部控制、风险管理、各项内部审计准则;具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;熟练使用财务软件、Excel表格、Word文档等办公软件;具有一定的公文写作、交流沟通及团结协作能力。
4.诚信廉洁,作风严谨,敬业负责,具有良好的职业道德及团队合作精神。工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神,待人热情。