职位描述
岗位职责: 1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划; 2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 3、组织实施常规审计、专项审计、经济合同审计、销售政策审计、投资方案审计、工资审计、部门负责人任期目标审计、离职审计、内控流程审计等各项审计工作并出具内部审计报告; 4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作; 5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见; 6、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作; 任职要求: 1.大学本科及以上学历,审计、会计、财务等专业毕业; 2.五年以上相关工作经验,两年以上大型企业或集团企业内部审计工作验; 3.精通审计、税务法律法规、熟悉行业及企业经营范围、业务流程与会计核算方法; 4.具有良好的沟通协调能力和理解能力;富有高度的责任心和团队精神。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕