职位描述
- 内部审计工作:负责集团公司的内部审计工作,包括对各部门的财务、业务、管理等方面的审核和监督;编制内审计划与方案,组织实施内审计工作,对发现的问题进行深入分析和整改,并撰写审计报告;
- 内部控制体系:建立健全内部控制体系,审核制度、流程、操作标准等的合理性和有效性,并提出改进建议;对工作中发现的违规行为和经济犯罪问题进行调查核实,形成专业意见并提供整改建议;
- 风险管理:协助集团公司管理层做好风险管理工作,对风险进行评估、监控和预警,防控企业经营风险;通过提高员工的风险意识和自我保护能力,加强内部道德建设,培育和加强公司的内部控制文化;
- 其他职责:组织编制本部门预算计划,审核各项目的实施计划;负责管理本部门人员档案信息,定期进行考核,及时做好人事档案管理等工作;完成领导安排的其他工作任务。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕