职位描述
工作职责
1. 依据公司运营及内控管理制度,牵头对各业务单元开展周期性监察稽核,输出客观、可落地的稽核报告。
2. 主导对外客户投诉、内部员工违规、外部侵权等突发事件的专项调查,还原事实真相并推动责任界定与整改。
3. 独立制定审计项目计划与实施方案,规范完成工作底稿编制,确保审计流程的完整性与结果的可靠性。
4. 开展内控制度全生命周期评价,包括审核制度的合规性、有效性,评估执行效果并提出针对性优化建议。
任职要求
1. 审计、财务等相关专业本科及以上学历,拥有5年及以上审计监察岗位工作经验。
2. 精通内部审计/稽核全流程与方法论,具备案件调查、问题追踪的实操经验。
3. 具备极强的逻辑分析与归纳总结能力,能快速定位问题根源并形成系统性解决方案。
4. 职业操守端正,原则性强,具备良好的抗压能力与保密意识,能独立开展工作。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕