职位描述
【岗位职责】:
1.负责制定并优化集团内部审计政策、流程和标准,确保审计工作的合规性和有效性。
2.主导或参与集团内部各类审计项目,识别潜在风险并提出改进建议。
3.监控集团内部控制体系的有效性,评估其遵循法律法规、政策制度及行业标准的情况。
4.协调跨部门合作,确保审计工作的顺利进行,并有效沟通审计发现及建议,推动整改措施的落实。
5.管理审计团队,包括人员培训、绩效考核及团队建设,提升团队整体专业能力。
6.定期向领导汇报审计工作进展、审计结果及风险管理情况,为集团战略决策提供数据支持。
【任职要求】:
1.年龄30-45岁,拥有财务管理、会计、审计或相关专业本科及以上学历。
2.至少3-5年以上大中型企业或会计师事务所审计管理经验,有集团企业审计经验者优先考虑。
3.持有高级会计师证书,具备扎实的专业知识和实践经验。
4.精通国家财经法律法规、审计准则及企业内部控制规范,具备扎实的财务、审计理论知识。
5.具备良好的沟通协调能力和团队合作精神,能够独立带领团队完成审计项目。
6.强烈的责任心和职业道德,注重细节,能承受工作压力,适应出差需求。
【薪资待遇】:
1.年收入范围:15万-18万元。
2.免费工装、免费午餐
3.转正后即享受五险一金
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕