职位描述
工作职责
1.根据年度审计计划,对集团各公司、部门开展经营业务及财务管理审计工作。编制审计方案,执行审计程序,起草审计报告并对审计发现提出可行性建议,跟踪整改情况;
2.对高层交办的事项进行专项审计工作,制定审计方案、实施审计工作并形成专项报告;
3.监督公司采购事项的开标及议标过程,对集团对外签订的各类经济合同的执行情况进行审计;
4.参与物资、设备类采购供应商及物流供应商的考察和审核工作;
5.评估集团公司业务系统存在的风险点,推进开展各业务系统CSA内控自评工作;
6.根据部门工作需要,推进审计平台及RPA工具开发应用等相关工作;
7.根据董事会的要求对集团财报进行审核;
8.及时完成上级领导交办的其他工作任务。
任职资格
1.本科及以上学历,财会、审计、管理类相关专业;有大型制造企业内审或事务所审计工作经验3年以上;
2.CPA、CIA、中/高级会计或审计师、数据分析师等证书者优先;有应用RPA工具、CSA内控自评者优先;
3.积极配合工作安排,能独立带队完成审计项目,具有较强沟通、统筹和表达能力;较强数据分析、风险识别能力;
4.具有良好的文字功底和报告撰写能力,熟练使用Excle、PPT等办公软件和SAP系统;
5.熟悉财税审计相关法规、审计程序和流程;
6.能承受一定工作压力;适应工厂、蔗区出差。