岗位职责:
1、 内部审计:开展各种内部审计工作,包括但不限于各部门及子公司经营审计、操作审计、合规性审计及专项性审计,评估企业费用效能、操作效率和合规遵守情况;
2、负责制定年度审计计划,确定审计重点和审计资源的分配,根据企业风险评估结果和管理层需求,合理安排审计项目和审计频率;
3、编制审计报告,总结审计发现的问题,提出纠正措施和预防建议,负责审计后续跟进工作,确保审计发现的问题得到妥善解决;
4、协助部门内控或监察工作。
任职要求:
1、统招本科及以上学历,财务、审计、内控等相关专业;
2、5年以上大型企业、集团公司或上市公司同岗工作经验;
3、掌握财务,审计、内控专业知识,掌握企业审计方面内容,包括财税法规、企业制度等内容,熟悉国家相关法律法规、政策制度等内容;
4、熟练掌握OFFICE软件的使用,有国际注册内部审计师(CIA)、中级会计师等相关证书优先;
5、有独立思考、分析解决复杂问题的能力,责任感强。