1. 统筹负责公司业务经营收支、账务、资产等内部审计工作;
2、优化完善公司内控体系,确定审计监督机制,完善公司制度、流程,制定公司年度审计计划,并推进落实执行;
3、负责对销售数据、成本数据、损益数据、现金流数据、资产数据等进行财务分析,并编制相关财务报表,为领导层决策提供支持;
4、根据财务分析,对于差异数据、不合理数据进行监控、纠偏,发现问题,预防风险,并推进改进;
5、负责审计、监督财务的税务、资金、资产管理的相关风险点,规避风险发生;
6、审核公司日常各项支出,并做好票据管理工作;
7、规范数据提取方式,确保数据提取的及时、有效性;
8、负责协调、组织财务审计会议,积极推进审计工作落实;